你好,對的是的,你就沒有10萬版的,只有百萬版。
老師,我申請了百萬元發票版的,是不是不含稅的,含稅的話我是不是可以超過100萬元
老師,我們公司現在是10萬元版發票,請問如果生成百萬元版的會不會對我公司監管嚴呢
請問在申請百萬元版的專票過程中,先開一部分10萬元版的發票,中間審批通過后,剩余的發票可以開百萬元版的嗎
老師,我的專票是十萬版,現在想申請為百萬版,但是不是申請為百萬版后會被重點監控
老師,我們發票都是10萬版的,申請百萬版的不能申請一張吧,是如果申請通過后,都是百萬版了嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,我們公司領導的車過戶到公司了,開了一個二手車統一發票,過戶費我記什么費用還有,開出這個發票,然后我需要對公支付給領導1萬是嗎
借固定資產貸,銀行存款一塊兒做到你的固定資產里面的。
就是這個錢,我需要對公轉到他個人卡上
對的是的,是這么做的。
那他報銷的電子通行費以前的不能抵進項稅,過戶到公司之后就可以抵進項稅了,這個1萬元沒什么關系吧
你好,對的是的,沒有關系的。
那領導報銷的過戶費我就記入管理費用
還有就是發票4月份就開出了,一直沒寄過來,剛收到,那固定資產記入幾月份
可以做管理費用里面的對方單獨給你們開了發票嗎?
可以做到這個月,然后折,就可以從五月份開始補。
過戶費沒發票的,就是一個支付截圖
那我就是對公把這1萬支付給領導個人,然后借:固定資產貸:銀行存款 計提5、6月份折舊
過戶費可以單獨做管理費用。
但是你這個沒法抵扣所得稅的。
第二個是正確的,可以這么做的。
過戶費有發票是可以抵所得稅的嗎?還有老師,二手車發票都不能抵扣進項稅吧
你好,對的是的,對的是的,對的是的。