對,一般把科目余額表附在前面就行。
老師,請教個(gè)問題,就是季度報(bào)稅的時(shí)候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個(gè)銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
老師,每月裝訂會計(jì)憑證的時(shí)候是不是還得把余額表打出來附在最前面,是打到末級明細(xì)還是一級明細(xì)就行?是管只打印當(dāng)月的還是要打累計(jì)的?還需要在附科目匯總表嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的會計(jì)憑證科目錯(cuò)了,還需要修改憑證嗎?還是只改報(bào)表就可以了,還有稅金及附加的金額也填錯(cuò)了,還需要修改憑證嗎?還是只改報(bào)表就可以了,.就是什么時(shí)候需要修改憑證?什么時(shí)候需要修改報(bào)表,不是很清楚!望有老師幫我詳細(xì)解答一下…
老師,我們代賬會計(jì)把銀行對賬單,科目余額表和憑證訂在一起,財(cái)務(wù)報(bào)表疊起放憑證當(dāng)期上面,沒訂,是這樣的嗎?還有沒有什么需要和憑證訂在一起的嗎?謝謝
老師,裝訂會計(jì)憑證的時(shí)候科目余額表必須要附在首頁?除了憑證跟發(fā)票還有銀行回單還需要帶什么呢
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會計(jì),請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做呢
同一張藍(lán)字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個(gè)的
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細(xì),比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細(xì),后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細(xì),太費(fèi)勁了,
老師流動資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤是所有者權(quán)益,照理來說借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤本年利潤應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細(xì),比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細(xì),后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細(xì),太費(fèi)勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個(gè)月。這個(gè)月扣的是4月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),下個(gè)月發(fā)4月工資時(shí)從工資里扣除個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)部分。請問個(gè)人部分的社保做賬的時(shí)候是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個(gè)商品有退貨,可以在藍(lán)票上開負(fù)數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報(bào)表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報(bào)信息查詢-可以導(dǎo)出申報(bào)表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2以前年度所得稅匯算清繳報(bào)表在哪里導(dǎo)出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報(bào)表在哪里可以導(dǎo)出呢
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可以不附?是必須要附?科目余額表,除了科目余額表還有別的?
這個(gè)也不是必須要附的,你不附的話也沒問題。