你好,需要的做到所得稅費用里面。
老師普通合伙企業(yè)的合伙人自己在別的單位上班,實際是在我們這掛證,那合伙企業(yè)如果有利潤了交經(jīng)營所得個稅了,那這個合伙人在個人所得稅匯算清繳時會算上經(jīng)營所得的這部分嗎?
合伙企業(yè)經(jīng)營個人所得稅合伙人自己交的錢需要做分錄嗎
有限合伙企業(yè)經(jīng)營所得個稅是合伙企業(yè)代扣代繳還是合伙人匯算清繳時自己交
你好老師,合伙企業(yè)繳納個人經(jīng)營所得稅后,合伙人分行還需要交稅嗎
老師好,合伙企業(yè)根據(jù)先分后稅原則,分給合伙人的應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),合伙人需要交經(jīng)營所得個稅嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經(jīng)常收到“農(nóng)信銀行應(yīng)收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,需要確認(rèn)增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調(diào)增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關(guān)系不對?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,現(xiàn)在要報廢,應(yīng)該怎么做賬
老師,會計學(xué)堂小規(guī)模中深圳快學(xué)商貿(mào)的報稅資料從哪下載?
貸:其他應(yīng)付款嗎
對的是的,是這么做的。
做到所得稅那不是可以抵成本嗎
你好對的是的,不可以抵扣的,這個本來就不允許抵扣。
那是到時候匯算清繳在調(diào)增嗎
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得借應(yīng)交稅費,生產(chǎn)經(jīng)營所得貸其他應(yīng)付款。
蒜青椒不需要調(diào)整的,因為你交稅的時候是根據(jù)利潤總額,這個所得稅費用并沒有影響利潤總額。
這個個人所得稅本來就要合伙人自己交的,貸:其他應(yīng)付款不是要還給合伙人嗎
對的是的,需要這么做的。
需要還嗎,可是這個稅不是本來就要合伙人自己交嗎
你好,對的是的,很早之前這個不是合伙人繳納的,都是從公司賬戶扣款的,這是從一九年才開始從個人賬戶里面扣錢。
那如果是公司先交的要怎么做分錄呢
你好,你單位繳納的上面的分錄不變,最后一個貸,其他應(yīng)付款改成貸銀行存款。
為什么我看說這個稅是需要合伙人自己繳納的,如果企業(yè)繳納是代繳的
這個屬于企業(yè)的 建議你做到企業(yè)的賬務(wù)處理里面。