是借委托加工物資 貸應付賬款 收到發票附后面,或者沖銷原分錄,再做有票分錄
我公司業務來不及做,所以委托加工給a公司,會計賬務的流程應該是,1.發出材料時,借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發票,根據我當公司出庫單和對方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發票,收到貨物時,做,借,庫存商品,貸,委托加工物資,收到發票時做,借,委托加工物資,進項稅,貸,應付,老師這個操作是對的嗎?
老師,外發加工物資收回貨物時沒有收到加工發票,我做了暫估入庫:借:庫存 貸:委托加工物資 貸:應付暫估(加工費),我收到發票時分錄要怎么做?
老師好,委托加工貨物發出時,借:委托加工物資 貸:庫存商品。收到發票并支付加工費時,還是借:委托加工物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款嗎?兩個都用委托加工物資,想不明白?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進加工發票,分錄處理:1、發出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師,我問下制造業進項票加工費,借:委托加工物資——加工費,貸:進項稅,應付賬款, 這個加工費結轉到成本的會計分錄怎么做啊
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
可是有個問題這個委托加工已經在當月做了成本進去了,那我下個月收到發票,比我計提少這怎么辦?成本也要做過嗎?
是的,金額不一,都要重新做過