你好同學(xué),對(duì)方是可以查到這個(gè)發(fā)票的,但是紙質(zhì)版是不正確的。
老師,開(kāi)發(fā)票時(shí)沒(méi)有注意紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼與開(kāi)票系統(tǒng)號(hào)碼對(duì)應(yīng),造成我們一串發(fā)票都與系統(tǒng)號(hào)碼對(duì)應(yīng)不上。想問(wèn),這種票是否可以一旦登錄電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí),系統(tǒng)會(huì)顯示查不到此份發(fā)票?
老師,還是說(shuō)稅務(wù)預(yù)警是一般納稅人違規(guī)抵扣,今天我上發(fā)票平臺(tái),平臺(tái)提示取得發(fā)票中與商品編碼稅離不匹配,我進(jìn)去看了從三月份開(kāi)始有兩家公司每個(gè)月都有電子發(fā)票,老師會(huì)是因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的問(wèn)題造成被稅務(wù)預(yù)警嗎顯示說(shuō)一般納稅人違規(guī)抵扣,因?yàn)閷9軉T我都催他三天,他都沒(méi)進(jìn)系統(tǒng)看,早上我催他看他說(shuō)他在忙,看了給我打電話,還說(shuō)我怎么老打電話
老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開(kāi)票。設(shè)備開(kāi)設(shè)備的,安裝費(fèi)開(kāi)安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開(kāi)?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開(kāi)具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒(méi)有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開(kāi)具的話我應(yīng)該怎么開(kāi)。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)查不到了,要沖對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼也彈出來(lái)無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是3年前的無(wú)法進(jìn)行紅沖了么?因?yàn)橛袑?dǎo)出電子版的開(kāi)票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開(kāi)票系統(tǒng)就沒(méi)有
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒(méi)有成本發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師我想問(wèn)一下小規(guī)模公司也可以開(kāi)通社保,給員工繳納社保吧,這個(gè)開(kāi)通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個(gè)月開(kāi)具了一張出口發(fā)票,開(kāi)具了發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商品的稅收編碼和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購(gòu)發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過(guò)了申報(bào)期還能改嗎
系統(tǒng)發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼不一致,可以抵扣嗎?
你好,你不能抵扣的,你這個(gè)票據(jù)是要作廢的。
就是系統(tǒng)與紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼必須一致,才能抵扣?
你好,是你紙質(zhì)上的發(fā)票號(hào)碼與打印在紙質(zhì)發(fā)票上的號(hào)碼必須一致才可以的。如果不一致,這就不是一個(gè)正規(guī)的票據(jù)就不能使用的。