同學(xué)你好 做賬是借方也是其他應(yīng)收款,貸方也是其他應(yīng)收款,
老師,我們是子公司,子公司這邊只有一個人要交社保,但是他的社保在總公司繳納,我們這邊只是發(fā)工資和代扣,子公司和總公司在不同省區(qū),這樣的話,我們還需要到子公司當(dāng)?shù)厣绫>稚暾埖怯泦幔€是不用去,每月按時發(fā)工資就行?
你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
請問老師,司機不在我們公司發(fā)工資,只是付運費給他,但是在勞務(wù)派遣公司交著社保,我們公司付社保的錢,個人承擔(dān)部分這塊上賬的時候應(yīng)該入賬管理費用-勞務(wù)費還是其他應(yīng)收款-代繳社保?
我們公司是物業(yè)管理公司,有一個員工外派到其他省份的項目公司上班了,但是工資還是在我們這里發(fā),社保、公積金我們這里繳,項目公司每月打錢到我們賬上,這賬務(wù)怎么處理呢?能不能做往來款就可以了?
老師,小微企業(yè),庫房倉管是我們公司員工,每月我們給她發(fā)工資,申報個稅。同時她還幫助青島一家公司,青島這家公司跟我們也是合作關(guān)系。她的社保之前一直在青島這家公司繳納,來我們公司后,她不愿轉(zhuǎn)過來,就一直在那里交,但是法人每月把社保錢轉(zhuǎn)給青島公司。這樣有風(fēng)險嗎?可以用公戶轉(zhuǎn)社保款嗎?這樣顯示我公司也給她交社保了?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局代開
老師也就是說購進的時候固定資產(chǎn)是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產(chǎn)是不是公司自己開不出來票,要去稅務(wù)局代開
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經(jīng)抵扣過了
老師公司簽訂信息服務(wù)費合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產(chǎn)需要繳納那些稅
老師你好!不含稅申報收入是1272390.83元(增值稅3%是38171.72元),本期應(yīng)納稅額減征額是12868.5元,為什么是這個數(shù),這個是怎么計算的?應(yīng)納稅額是25303.22元,????
老師,個體戶0申報怎么申報啊
老師請問下一個員工2023年7月已經(jīng)離職了,可是公司還一直給申報著個稅呢,今年這個員工從個稅系統(tǒng)里做了申訴了,然后稅務(wù)讓把個稅系統(tǒng)更正申報表(就是把這個員工從個稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉)也已經(jīng)更正好完了,那我更正2023年匯算清繳申報表時更正哪里呢,需要把2023年的那個員工工資調(diào)增是吧,那2023年的賬就不用動了是吧
發(fā)票內(nèi)容開的是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票款 電子普票可以抵扣瑪
開3%或9%的建筑服務(wù)發(fā)票,當(dāng)月報工人個稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?只用開票當(dāng)月報還是分幾個月報
沒聽明白
同學(xué)你好 這個看你們用什么往來科目 同一個個人用一個往來科目