您好,這些是不能抵扣進項稅額的
老師,請問本公司汽車維修費專票報銷可以抵扣嗎?這不用納稅調增吧
老師 公司汽車維修費 汽車保險費 公司銷售運費 取得專票,可以抵扣進項稅嗎?
老師租給公司的汽車維修費專票,保險費等專票是可以抵扣的對吧
老師,個人車已經租賃給公司,這輛車的維修費專票可以抵扣嗎
老板車的保險費和維修嗎,可以開專票抵扣嗎
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
可是我從百度上查的是可以抵扣的
如果是你們公司租的車輛的話,保險費,維修費這些肯定是不能抵扣的。
私家車租給了公司,私人已經在稅務局代開個稅發票了,這個車已經是公司使用了
我知道了,車輛的停車費 汽油費 過路費這些可以扣除 保險費 修理費這些是不行的
可是現在已經抵扣了,現在的記賬分錄怎么做回來
你抵扣的話,需要做進項稅額轉出的。
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
如果這樣第一次做了借管理費用,貸應交增值稅-進項稅額,如果再做一個借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,這樣管理費用就做了2遍,那管理費用不就有問題了嗎
因為你之前做進項稅額的時候,這個費用沒有,你沒有計入到費用里面了,現在你轉出了這個就得記住到你的管理費用。
老師實在不明白了,如果做完借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,之后是不是還要做借管理費,貸現金
這個現金的金額是不是就是金額+稅金
對,這個現金的金額就是你的費用,加稅的金額。