單位產(chǎn)品成本=(期初存貨成本+本期生產(chǎn)成本)/(期初存貨量+本期生產(chǎn)量) =可供銷售成本/(期初存貨量+本期生產(chǎn)量) =330000/(0+30000)=11
老師這個(gè)題目里面存貨的那個(gè)141750不知道怎么算出來(lái)的,能麻煩幫我算一下嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這道題里面的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備怎么算出來(lái)的
還是前面的問(wèn)題怎么計(jì)算我們這個(gè)盤點(diǎn)盈虧 實(shí)貨-庫(kù)存*成本 從哪里點(diǎn)
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,盤點(diǎn)表里的單價(jià)(進(jìn)價(jià))時(shí)高時(shí)低,不是統(tǒng)一的,這樣我盤出來(lái)的總數(shù)上期庫(kù)存+本期購(gòu)入-本期消耗=本期庫(kù)存這個(gè)等式就沒(méi)法成立,我該怎么處理這個(gè)單價(jià)?
老師問(wèn)一下,題庫(kù)里面有一個(gè)這個(gè)題,這個(gè)題里面完全成本法下的期末存貨單價(jià)11怎么計(jì)算出來(lái)的?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
那問(wèn)一下第二年我根據(jù)您這個(gè)算出來(lái)是410000/10000+24000,答案是12.5,我算的是12.05,您幫我看下是我算的哪里有問(wèn)題嗎
不好意思我忘記漏看了一個(gè)條件,存貨先進(jìn)先出,那么期末存貨肯定是本期生產(chǎn)的,那么期末存貨單位成本=本期生產(chǎn)成本/本期生產(chǎn)量=300000/24000=12.5
好的那第一年那個(gè)計(jì)算沒(méi)有問(wèn)題,第二年計(jì)算區(qū)分一下就行是吧?
是這樣的,第二年要稍微考慮一下先進(jìn)先出
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步