你好!比如去年把購買的辦公用品,誤記入管理費用科目(實際沒有領用),現在調賬。 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤(或以前年度損益調整)
你好 借 利潤分配 貸 本年利潤 這個分錄為什么說凈虧損的分錄?解釋一下?
老師,你好,請問其他入庫的分錄:借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤 你解釋 一下為什么用利潤分配-未分配利潤這個科目 ?
你好老師我用的小企業會計準則怎樣做分錄調整去年的庫存商品分錄借庫存商品10萬貸利潤分配未分配利潤10萬看看對嗎老師
老師,我轉到利潤分配的是這樣:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。 但你的分配分錄是:借:利潤分配_提取法定盈余公積 貸:盈余公積_法定盈余公積,那我的利潤不是在:利潤分配-未分配利潤這個科目嗎,怎么是從利潤分配_提取法定盈余公積分走?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師,那如果把產品入庫都放在其他入庫里入庫可以嗎?
你好!可以的,可以這么操作的
好,知道了,老師,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝