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您好老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,租賃費(fèi),銷貨當(dāng)時(shí)給我們開的是6個(gè)點(diǎn)的票,今天對(duì)方聯(lián)系我們,說稅務(wù)找他們說這發(fā)票稅點(diǎn)不行,要求將發(fā)票重新開,開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,老師,因?yàn)榘l(fā)票是去年的,我們也都認(rèn)證抵扣了,老師下一步應(yīng)該怎樣處理呢?

2022-06-17 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-17 13:16

你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當(dāng)讓對(duì)方給你開紅字發(fā)票,重新開一個(gè)

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:16

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:19

好的,老師,因?yàn)槭侨ツ甑倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年的年度匯算清繳也已經(jīng)結(jié)束了,成本那如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:20

這個(gè)沒有關(guān)系的,你放到今年調(diào)整就可以的差額余額放到今年。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:21

對(duì)方再給我們重開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,直接做賬就可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:25

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:27

不用客氣,工作愉快。

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你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當(dāng)讓對(duì)方給你開紅字發(fā)票,重新開一個(gè)
2022-06-17
?你好 1;? ? 你們是租賃挖機(jī) 屬于動(dòng)產(chǎn)租賃; 實(shí)際應(yīng)該是按13%開票的; 不是按6% 。這個(gè)稅率本身不對(duì); 你開紅字信息表 ;對(duì)方開紅字發(fā)票來紅沖哈 ; 在開正確發(fā)票給你 認(rèn)證抵扣即可? ?
2022-06-21
同學(xué)你好 對(duì)的這個(gè)可以的
2022-12-19
你好,對(duì)的是的,多交的那一部分增值稅可以留著以后抵扣。 購(gòu)買方的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新認(rèn)證你這一個(gè)發(fā)票。
2021-11-03
你好,計(jì)入費(fèi)用,但是這個(gè)錢不能稅前扣除。
2022-03-23
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