你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當(dāng)讓對(duì)方給你開紅字發(fā)票,重新開一個(gè)
老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對(duì)方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直沒開票,對(duì)方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票
您好老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,租賃費(fèi),銷貨當(dāng)時(shí)給我們開的是6個(gè)點(diǎn)的票,今天對(duì)方聯(lián)系我們,說稅務(wù)找他們說這發(fā)票稅點(diǎn)不行,要求將發(fā)票重新開,開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,老師,因?yàn)榘l(fā)票是去年的,我們也都認(rèn)證抵扣了,老師下一步應(yīng)該怎樣處理呢?
您好老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票租賃挖掘機(jī)的發(fā)票,6個(gè)點(diǎn)的,今年對(duì)方公司的稅務(wù)提出6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票不行,稅務(wù)要求原票重開,因?yàn)槲夜疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,所以要給對(duì)方開具信息表,我公司老板又擔(dān)心對(duì)方再不交稅,那我們公司的稅錢就損失了,我公司老板要求對(duì)方公司先給我們開準(zhǔn)確的9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,等下個(gè)月對(duì)方公司交完稅,再給對(duì)方開信息表,老師這樣合理嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我們進(jìn)貨,對(duì)方說我們進(jìn)的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細(xì)的發(fā)票,也是一樣稅點(diǎn),這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當(dāng)是無(wú)票進(jìn)貨,但是也不虧嘛
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
好的,老師,因?yàn)槭侨ツ甑倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年的年度匯算清繳也已經(jīng)結(jié)束了,成本那如何處理呢?
這個(gè)沒有關(guān)系的,你放到今年調(diào)整就可以的差額余額放到今年。
對(duì)方再給我們重開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,直接做賬就可以吧?
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。