你好 使用方交稅的呢? 按自用交
老師,法人的房子無(wú)償給公司作為辦公使用,房產(chǎn)稅怎么交
法人個(gè)人名義買的辦公用房,給公司使用,有償使用和無(wú)償使用哪個(gè)交的稅少一些,是哪些稅
法人以個(gè)人名義買的辦公用房,無(wú)償給公司使用需要交哪些稅,有償使用需要交哪些稅?法人交還是公司交?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn),法人租的房子,然后法人再無(wú)償給公司使用,無(wú)償使用產(chǎn)生什么稅金嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),房產(chǎn)無(wú)償給全資子公司使用,房產(chǎn)稅的納稅人是誰(shuí)
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
是從租計(jì)征還是從價(jià)計(jì)征
按照自用的來(lái)交。重價(jià)征收。
能否寫個(gè)合同,從租啊
可以呀,租賃的就是按租金交。
從價(jià)是,原值??70%??1.2,從租是,租金??4%嗎
。出租這個(gè)是住房嗎?不是住宅,12%的稅率。
公寓性質(zhì)
房照上不是住宅的性質(zhì),就按12%繳納 住宅,按4%。
好的,那么開(kāi)出來(lái)的票是個(gè)人的名字還是公司的名字
您好。你自己發(fā)票抬頭還是指開(kāi)票人
您好。是發(fā)票抬頭還是指開(kāi)票人
個(gè)人拿著房本和租金合同去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,銷貨方是房東,購(gòu)貨方是所租用房子的公司嗎
c您這樣的描述是正確的。