這個(gè)是你跨年的,之前全部加稅合計(jì)做到了成本費(fèi)用里面實(shí)際是一個(gè)專票需要價(jià)稅分開來做的。
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅10,貸營(yíng)業(yè)外收入10,,同借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅10,貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)10,有什么區(qū)別
老師請(qǐng)問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么意思,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅金 1000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 老師好,這個(gè)分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤(rùn)嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 92585 老師好,這個(gè)利潤(rùn)分配增加嗎
老師你好,麻煩問下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是什么意思?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
那現(xiàn)在為什么要做到利潤(rùn)分配里面呢
因?yàn)榭缒炅?,跨年的損益類的科目不能直接用當(dāng)年的損益來做,用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
哦哦,這樣的,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。