同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
有一張發(fā)票對(duì)方作廢了 我這認(rèn)證了選擇的是不抵扣 這需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
本月進(jìn)項(xiàng)票抵扣平臺(tái)顯示有一張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票非正常,提示需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如圖三)我就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)金額做到賬里,今天申報(bào)時(shí)候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認(rèn)申報(bào)后提示我這個(gè),如下圖二
18年抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票,19年稅局說這張發(fā)票不得抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做分錄
我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,稅務(wù)局檢測(cè)出這種發(fā)票不允許抵扣,我如何進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
對(duì)方作廢了一張發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)抵扣平臺(tái)顯示有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票,如何查看到這張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這是分錄 我是想問怎么找到這張發(fā)票
就是有一家企業(yè)自己開了紅字發(fā)票 我們并不知道
抵扣平臺(tái)上有提示 那怎么才能找到那張發(fā)票
同學(xué)你好 這個(gè)得去稅局查詢
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝