你好 你是銷售方的嗎 是的話建議直接沖今年的收入和成本 匯算清繳已經解釋了 影響今年的利潤
老師你好,我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師你好,我司公戶在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款,上一任會計沒有做任何賬務處理。今年7月對方要求開票,可以開嗎?分錄應該如何做呢?這樣跨年開票有什么影響?
老師,你好,我想問一下,就是今年發生的去年的銷售退回業務,做了紅字以后會對今年的收入或者是利潤有什么影響嗎?應該如何處理這樣的業務?
老師,你好。我們公司是小企業會計準則,1.上年底暫估了管理費用10萬,今年發票只能拿回5萬,發票回來了,那我應該怎樣做分錄。2.有時侯直接做上一年的紅沖,按發票入賬就可以了,但是有時候又會涉及到利潤分配未分配利潤,這兩者怎樣區分使用。
老師們我咨詢個問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個495w的專利費轉讓的發票。(當時科技局的任務,相當于技術轉讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個的報表,但是紅沖的495萬發票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應收賬款貸:主營業務收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調整(紅字))這樣做對不,是不是月末還要做個把以前年度損益結轉到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業務成本,但是申報有填寫這個紅沖的495w
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
是的,是銷售方的,那您的意思就是影響今年的利潤,那就今年的利潤降低了,是吧?老師,您方便把就相應的會計分錄發一下嗎
是 借應收賬款負數 貸主營業務收入附負數 應交稅費負數 借主營業務成本負數 借庫存商品