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付金稅盤每年服務費280元,當當月發票來,當月付款,分錄怎么寫?當月抵扣?還需要在認證平臺認證,每年的維護費280

2022-06-10 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-10 12:46

購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數

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快賬用戶3023 追問 2022-06-10 13:03

服務費還需要在認證平臺認證?填增值稅表填寫哪一個表格?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 13:40

您好,不需要勾選認證。 一、一般納稅人? 填報涉及表格:? 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:? 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。? 2、《增值稅減免稅申報明細表》:? “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。? 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2022-06-10
一、取得專用發票,當月不抵扣,后面不抵扣,你可以暫時不勾選認證進項稅發票。 二、直接在收到當月做費用處理。 三、付款后,計入其他應付款,后面取得發票后再沖銷處理。 四、對于費用,你可以按權責發生制進行預提費用處理。
2020-11-27
你好 借銀行存款、 貸 管理費用
2021-02-07
你好,同學,正常的按照報銷做賬即可的
2023-09-30
金稅盤的 借管理費用辦公費貸銀行存款280 需要全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用-280 平臺是電商平臺的嗎 借銷售費用服務費 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款400
2021-11-13
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