你好,數據出現亂序,修改后老師幫你解答
企業生產甲產品經過三道工序,第一步一次性投料加工成A半成品,第二步對A半成品繼續加工為B半成品,第三步驟對B半成品繼續加工為甲產品。項目第一步驟量第二步驟產量第三步驟產量月初在產品203050本月投產190180190本月完工半成品180190200月末在產品302040項目第一步驟成本計算第二步驟成本計算第三步驟成本計算原材料加工費合計原材料加工費合計原材料加工費合計月初在產品成本80001800980019501950250250本月發生費用152003700189005550555019501950計入產成品的份額160004000200006000600020002000月末在產品成本72001500870015001500200200各步驟月末在產品完工程度為50%請采用平行結轉分步法約當產量法對費用進行分配
企業生產甲產品經過三道工序,第一步一次性投料加工成A半成品,第二步對A半成品繼續加工為B半成品,第三步驟對B半成品繼續加工為甲產品。項目第一步驟量第二步驟產量第三步驟產量月初在產品203050本月投產190180190本月完工半成品180190200月末在產品302040項目第一步驟成本計算第二步驟成本計算第三步驟成本計算原材料加工費合計原材料加工要合計原權,料加工費合計,月初在產品成本80001800980019501950250250本月發生費用15200370018900555055019501950計入產成品的份額16001400020000600060002000200月末在產品成本72001500870015001500200200各步驟月末在產品完工程度為50%請采用平行結轉分步法約當產量法對費用進行分配
企業生產甲產品經過三道工序,第一步一次性投料加工成A半成品,第二步對A半成品繼續加工為B半成品,第三步驟對B半成品繼續加工為甲產品。項目第一步驟量第二步驟產量第三步驟產量月初在產品203050本月投產190180190本月完工半成品180190200月末在產品302040項目第一步驟成本計算第二步驟成本計算第三步驟成本計算原材料加工費合計原材料加工要合計原權,料加工費合計,月初在產品成本80001800980019501950250250本月發生費用15200370018900555055019501950計入產成品的份額16001400020000600060002000200月末在產品成本72001500870015001500200200各步驟月末在產品完工程度為50%請采用平行結轉分步法約當產量法對費用進行分配
企業生產甲產品經過三道工序,第一步一次性投料加工成A半成品,第二步對A半成品繼續加工為B半成品,第三步驟對B半成品繼續加工為甲產品。項目第一步驟量第二步驟產量第三步驟產量月初在產品203050本月投產190180190本月完工半成品180190200月末在產品302040項目第一步驟成本計算第二步驟成本計算第三步驟成本計算原材料加工費合計原材料加工要合計原權,料加工費合計,月初在產品成本80001800980019501950250250本月發生費用15200370018900555055019501950計入產成品的份額16001400020000600060002000200月末在產品成本72001500870015001500200200各步驟月末在產品完工程度為50%請采用平行結轉分步法約當產量法對費用進行分配
某工業企業大量生產乙產品,該產品分兩個步驟由二個車間連續加工制成。原材料在開工時一次投入,其他費用隨加工程度逐步發生,月末在產品完工程度均為50%,各步驟的生產費用均采用約當產量法在完工產品與月末在產品之間進行分配。第一步驟生產的A半成品通過半成品倉庫收發,發出半成品的成本采用月末一次加權平均法確定。該企業6月份有關成本計算資料如下:產量計量單位:件月初在產品本月投入(或領用)本月完工項目第一步驟75450360第二步驟45375300月初在產品成本單位:元半成品制造費用項目直接材料直接人工合計第一步驟5250103521008385第二步驟628564520709000本月生產費用單位:元項目直接材料直接人工制造費用合計第一步驟4200087001471565415第二步驟162751593032205另外,A半成品6月初結存90件,實際成本13050元要求:根據以上資料,按逐步綜合結轉分步法(半成品成本按實際成本綜合結轉)計算各步驟半成品成本和完工乙產成品成本。
a項目2023年的支出,根據項目管理部門要求不能支出需要調出,怎么在2025年做賬
診所進貨賣給個人需要繳納印花稅嗎?進貨從個人手里拿貨,沒有進貨票怎么做賬,結轉成本需要扣除這部分?
在申報免退稅申報時,人民幣報關的系統怎么補錄匯率選擇呢
去年記入生產成本了,今年還能改嗎老師
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
老師,我們收到保險理賠款,但不用支付了,請問怎么做分錄
我想問一下,發票的問題。我在公司做內帳,報稅代賬做,開專票的賬號密碼不在我這,開出和收到的轉票發給我我能知道,我收到的專票只需要打印作帳就行還是我也要打印留存
老師小規模公司四月份無票收入是6千元,通過微信收款。如果做會計分錄時,分錄一:借:庫存現金6000;貸:主營業務收入5940.59,貸:應交稅費應交增值稅59.41。還是應該 分錄二:借:庫存現金:6060 貸:主營業務收入60
郭老師在嗎?只需要郭老師回答
老師小規模公司四月份無票收入是6千元,通過微信收款。如果做會計分錄時,分錄一:借:庫存現金6000;貸:主營業務收入5940.59,貸:應交稅費應交增值稅59.41。還是應該 分錄二:借:庫存現金:6060 貸:主營業務收入6000,貸:應交稅費應交增值稅60