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某企業年度銷售收入凈額為2000萬元,全年發生業務招待費25萬元,且能提供有效憑證。該企業在計算企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費為()。

2022-06-08 18:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 18:15

你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=25萬*60%=15萬,收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 準予扣除的業務招待費為?10萬

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快賬用戶hts7 追問 2022-06-08 18:16

某企業有原值為2000萬元的房產,將全部房產對外投資聯營,參與投資利潤分紅,并承擔經營風險。已知當地政府規定的扣除比例為30%,該房產2019年度應納房產稅為()。

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齊紅老師 解答 2022-06-08 18:17

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你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=25萬*60%=15萬,收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 準予扣除的業務招待費為?10萬
2022-06-08
學員你好,計算如下 收入比例5000*0.005=25 招待費比例50*0.6=30以低的25為扣除
2022-06-20
招待費按發生額的百分之六十 50乘以60%=30 收入的千分之五五千萬乘以0.5%=25 最多可以抵扣25萬的。
2022-06-20
你好,同學,準予扣除的業務招待費限額為5000*0.005=25萬和50*0.6=30萬較小的,因此扣除限額為25萬,準予扣除為25萬
2022-06-20
你好,業務招待費賬面發生金額是多少呢?
2020-11-17
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