你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60%=25萬*60%=15萬,收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 準予扣除的業務招待費為?10萬
某企業2019年度利潤總額為11萬元,銷售收入為272,000元,發生業務招待費請計算該企業當年可以在稅前扣除的業務招待費和應納稅所得額
6.(單選題)某制造企業2019年取得商品銷售收入4000萬元,出租設備租金收入200萬元,發生與生產經營有關的業務招待費支出20萬元。根據企業所得稅法律制度的規定,該企業在計算當年應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費為()萬元
某企業年度銷售收入凈額為2000萬元,全年發生業務招待費25萬元,且能提供有效憑證。該企業在計算企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費為()。
5.(1)某企業2018年的銷售收入為3000萬元,實際支出的業務招待費為50萬元,計算應納稅所得額時允許扣除的業務招待費。(2)某符合條件的小型微利企業經主管稅務機關核定,2018年度虧損25萬元,2019年度盈利30萬元,計算該企業2019年度應繳納企業所得稅。
某企業2021年度銷售收入凈額為5000萬元,全年發生業務招待費50萬元,且能提供有效憑證。該企業在計算企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費為多少萬元
老師,去年的一張手續費發票沒有做賬里,我現在要做這個24年開的手續費發票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業外支出,匯算清繳時需要調整嗎?怎么調整
老師您好!2024年開了一張發票2萬元忘記作廢了,業務也還沒發生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉?
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務文化服務費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!
某企業有原值為2000萬元的房產,將全部房產對外投資聯營,參與投資利潤分紅,并承擔經營風險。已知當地政府規定的扣除比例為30%,該房產2019年度應納房產稅為()。
不同問題,請分別提問,謝謝配合