你好,這個660應該不是金稅盤 你看下是不是額外提供的服務。
老師你好,我一張辦公用品普通發票,普通發票按照專用發票做的分錄,怎么改成普通發票分錄,就是怎么沖進項
這個水是合在一起做還是分開做,上面是專票,下面一張是普票。怎么做分錄
交稅盤服務費,兩張普票280+400!一般人怎么做分錄?
請問老師,稅控發票怎么做分錄,一張專票660,一張普票280,普票專票可以做同一個分錄嗎,分錄怎么做呢
老師,請問一般納稅人采用簡易計稅的,可以開專票和普票嗎?開普票時怎么做分錄?收普票時又怎么做分錄?
老師您好,麻煩問一下工商年報的實繳出資時間是公司章程約定的出資時間還是說2024年年報就填2024年呢
老師,新接的超市的賬需要全面盤一次庫存嗎
小規模開專票,票面顯示多少稅就交多少稅吧,
老師,員工旅游的車票,住宿票,也要交個人所得稅嗎
老師,有個員工要求老板用個人卡轉給非這個員工本人的銀行卡上,可以這樣操作嗎?有什么風險嗎?要我們老板直接用公戶先轉給老板自己的卡,再轉給那個人指定的卡上
一般納稅人在電子稅務局有個發票管理里面查詢的已收到的發票是不是可以打印做賬啊?就不需要對方發我們電子發票了
法人的債權入股,有實繳驗資報告,別的企業欠法人錢,這個做為入股資本行嗎,有沒有風險
老師您好 提取盈余公積是從未分配利潤里面提取還是從凈利潤里面提取呀?課見里面說是從未分配利潤提取盈余公積 編的分錄偏又是:借:利潤分配 貸:盈余公積 這里的借方又不是未分配利潤 會解答問題的老師麻煩接一下 謝謝
老師,問一下當月開票的不確認收入可以嗎?分錄怎么寫
甲公司業務人員不提供業務單據,財務做不能及時入賬,財務主動要還是業務員提供什么做什么?
280的這個可以全額抵扣借管理費用,辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數
660是另外的服務費,可以和280的一起做分錄嗎,因為是一起付的款,如果這樣做分錄對嗎:借:管理費用622.64 應交稅費37.36+280,貸:銀行存款940
可以的,可以這么做。