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老師 如果2019年有做錯賬,多攤銷了服務費 現在2022年去做紅字沖銷 那么2019年的利潤賬上需要做以前年度損益調整嗎?

2022-06-07 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 19:06

你好,是的,涉及到成本費用,要用到以前年度損益調整

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:07

以前年度損益調整麻煩您把分錄發一下給我

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:09

你好,以前的會計分錄是什么

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:09

做錯賬的會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:11

一、案例: 2016年9月份稅務局在對某公司進行注銷前檢查時,發現該公司2014年度8月份將購入的一批已達到固定資產標準的辦公設備記入“管理費用”賬戶,金額達到160萬元,當時的賬務處理如下: 借:管理費用-辦公費 160萬元   貸:銀行存款 160萬元 以上賬務處理屬于錯帳。 二、調賬: (1) 調整2014年8月份12#憑證 借:固定資產-辦公設備 160萬元   貸:以前年度損益調整 160萬元 (2) 補提企業所得稅 借:以前年度損益調整 40萬元   貸:應交稅費-應交所得稅 40萬元 (3) 結轉損益調整 借:以前年度損益調整 120萬元   貸:利潤分配-未分配利潤 120萬元 (4) 如需要補提法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 12萬元   貸:盈余公積-法定盈余公積 12萬元 三、解讀: (1)“以前年度損益調整”,是指企業對以前年度多計或少計的盈虧數額所進行的調整,以使其不至于影響到本年度利潤總額。 (2)“以前年度損益調整”主要調整的是以前年度的重要差錯,以及資產負債表日后事項,既不是損益類科目,也不是權益類,它作為損益類項目的過渡性科目,其余額最終轉入“利潤分配——未分配利潤”科目。 (3)“以前年度損益調整”的金額不體現在本期利潤表上,而是體現在未分配利潤中。 (4)“以前年度損益調整”最終結轉后無余額。 (5)“以前年度損益調整”不需要設置二級明細科目,使用一級科目即可。

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:14

2019年多攤銷服務費 借:管理費用-服務費 12364.78貸:長期待攤費用-服務費 12364.78

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:15

那我這個分錄需要怎么進行調整

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:16

借長期待攤費用-服務費 12364.78 貸以前年度損益調整12364.78

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:16

?補提企業所得稅 借:以前年度損益調整 12364.78*25%   貸:應交稅費-應交所得稅?12364.78*25%

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:17

結轉損益調整 借:以前年度損益調整?12364.78*(1-25%)   貸:利潤分配-未分配利潤?12364.78*(1-25%)

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:17

老師 那么這個企業所得稅是需要在現在繳嗎?還是會抵消2022年的利潤

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:18

這個企業所得稅要補繳的,

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:18

怎么繳 更正2019年的年度所得稅報表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:19

如需要補提法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤12364.78*(1-25%)*10%   貸:盈余公積-法定盈余公積12364.78*(1-25%)*10%   

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:20

你好,這個直接在賬務上補繳,年度匯算時調整

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快賬用戶2459 追問 2022-06-07 19:21

調整到2022年的年度匯算嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 23:45

你好, 報表的調整 1、調整本年度資產負債表“應交稅費”、“盈余公積”、“未分配利潤”項目的年初數; 2、調整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項目的金額。

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你好,是的,涉及到成本費用,要用到以前年度損益調整
2022-06-07
同學你好 這個需要做的
2022-06-07
同學,你好 不用 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費 負數
2023-02-04
你好,原分錄是什么?具體是要調整成什么?
2021-10-12
你好,需要使用“以前年度損益調整”來調整
2021-02-26
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