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抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛入門小白,煩請老師幫忙解答,謝謝

2022-06-07 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 18:21

附加稅是按照實際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 ?附加稅=2.83*0.12=0.3396 合計=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075

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快賬用戶3379 追問 2022-06-07 18:25

嗯嗯明白了,謝謝老師的詳細說明~~

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:26

不客氣的? 工作愉快

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附加稅是按照實際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 ?附加稅=2.83*0.12=0.3396 合計=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022-06-07
你好,這種情況是不需要繳納增值稅,附加稅的。 如果有利潤,需要繳納所得稅。如果是虧損,就不需要繳納所得稅。
2023-11-07
這個60萬作為你單位的進項,可以在單位任何時候任何項目抵扣。
2022-04-07
你好!你們是一般納稅人嗎?這業(yè)務你們準備好安稅負繳稅嗎?
2023-02-28
同學你好 這個是小規(guī)模嗎
2023-02-28
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