附加稅是按照實際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 ?附加稅=2.83*0.12=0.3396 合計=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費出來(按理對方應該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛入門小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進項,我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點收點費用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點哎,我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
酒店服務型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
嗯嗯明白了,謝謝老師的詳細說明~~
不客氣的? 工作愉快