你好,題目有點亂,可以截圖嗎?
1.假設W公司在成立時的資產負債表如下所示: 單位:億元 資產 2 負債 1 所有者權益 1 其中假設股東以貨幣資金入股,且負債亦以貨幣資金形式存在 公司在半年期間發生了如下業務: a.W 公司因業務需要,向銀行借款5千萬元 b. W 公司采購了價值 6千萬元的固定資產 c.為滿足生產需要,W公司購買了價值8千萬的存貨,其中3千萬的貨款以現結算,余 下的貨款約定在三個月內進行償還 d.W 公司出售了一批價值為4千萬的存貨,售價為9千萬,其中5千萬以現金結算,尾款 約定在三個月內進行償還 請編制 W公司在這一階段的資產負債表、利潤表和現金流量表并展示過程 2.假設W公司出資8千萬成立子公司Z公司,其中Z公司初始資產負債表如下所示 單位:億元 資產 1.2 負債 0.2 所有者權益 1 Z公司在經營期間發生如下業務: a. Z公司因業務需要,向銀行借款3千萬元 b.z 公司獲得利潤 1千萬元 請分別編制 W 公司和Z公司在這一階段的資產負債表、利潤表和現金流量表并展示過程
1.假設W公司在成立時的資產負債表如下所示:單位:億元資產2負債1所有者權益1其中假設股東以貨幣資金入股,且負債亦以貨幣資金形式存在公司在半年期間發生了如下業務:a.W公司因業務需要,向銀行借款5千萬元b.W公司采購了價值6千萬元的固定資產c.為滿足生產需要,W公司購買了價值8千萬的存貨,其中3千萬的貨款以現結算,余下的貨款約定在三個月內進行償還d.W公司出售了一批價值為4千萬的存貨,售價為9千萬,其中5千萬以現金結算,尾款約定在三個月內進行償還請編制W公司在這一階段的資產負債表、利潤表和現金流量表并展示過程2.假設W公司出資8千萬成立子公司Z公司,其中Z公司初始資產負債表如下所示單位:億元資產1.2負債0.2所有者權益1公司在經營期間發生如下業務:a.Z公司因業務需要,向銀行借款3千萬元b.z公司獲得利潤1千萬元請分別編制W公司和公司在這一階段的資產負債表、利潤表和現金流量表并展示過程
1.假設W公司在成立時的資產負債表如下所示:單位:億元資產2負債1所有者權益1其中假設股東以貨幣資金入股,且負債亦以貨幣資金形式存在公司在半年期間發生了如下業務:a.W公司因業務需要,向銀行借款5千萬元b.W公司采購了價值6千萬元的固定資產c.為滿足生產需要,W公司購買了價值8千萬的存貨,其中3千萬的貨款以現結算,余下的貨款約定在三個月內進行償還d.W公司出售了一批價值為4千萬的存貨,售價為9千萬,其中5千萬以現金結算,尾款約定在三個月內進行償還請編制W公司在這一階段的資產負債表、利潤表和現金流量表并展示過程
w公司成立時資產負債表如下:資產2億負債1億所有者權益1億。其中假設股東以貨幣資金入股,負債也以貨幣資金形式存在,公司在半年期間發生了如下業務:a因業務需要向銀行借款5千萬元b采購價值6千萬元的固定資產c為了生產需求,購買價值8千萬存貨,其中3千萬以現金結算,尾款約定三個月內還清d出售一批價值4千萬的存貨,售價9千萬元,其中5千萬現金結算,尾款約定三個月內償還
w公司成立時資產負債表如下:資產2億負債1億所有者權益1億。其中假設股東以貨幣資金入股,負債也以貨幣資金形式存在,公司在半年期間發生了如下業務:a因業務需要向銀行借款5千萬元b采購價值6千萬元的固定資產c為了生產需求,購買價值8千萬存貨,其中3千萬以現金結算,尾款約定三個月內還清d出售一批價值4千萬的存貨,售價9千萬元,其中5千萬現金結算,尾款約定三個月內償還請編制W公司這一階段的資產負債表,利潤表,現金流量表
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?