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請問老師這道題怎么寫抵消分錄

請問老師這道題怎么寫抵消分錄
2022-06-04 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-04 21:02

1、借股本3000 資本公積1000 盈余公積100 未分配利潤900 貸長期股權投資5000

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

2、借應付賬款800 貸應收賬款800 借壞賬準備100 貸信用減值損失100 借所得稅費用100*25%=25 貸遞延所得稅資產25

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

3、借營業收入30 貸營業成本24 存貨6 借存貨跌價準備30-26=4 貸資產減值損失4 借所得稅費用4*25%=1 貸遞延所得稅資產1

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:03

4、借營業收入200 貸營業成本120 固定資產80 ? 借累計折舊80/10=8 貸管理費用8 ?

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快賬用戶7289 追問 2022-06-04 21:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 21:08

不客氣,祝你工作順利,學員

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1、借股本3000 資本公積1000 盈余公積100 未分配利潤900 貸長期股權投資5000
2022-06-04
同學你好,是要寫一下權益的抵消分錄對吧,寫一下發你看看
2023-06-12
您這個題目的100m 是100件嗎?
2023-11-20
1、首次購買稅控設備和每年交的技術服務費計入到管理費用中: 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現金 2、實際發生抵減時沖減管理費用(如果本期不抵減無需做賬務處理): 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)(抵減一般計稅) 或應交稅費—簡易計稅(抵減簡易計稅) 或應交稅費—應交增值稅(小規模納稅人抵減) 貸:管理費用(或者借方紅字)
2021-04-25
借 營業收入 500 貸 營業成本 400 存貨 100 借 應付賬款 500 貸, 應收賬款 500 借 應收賬款 8 貸 信用減值損失 8
2020-08-13
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