你好少收錢 借銀行存款3200 銷售費用10 貸應收賬款3210
老師,你好,我們開的發票預售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業務收入594.06 這樣對嗎?
你好,老師 發貨403塊 發貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結轉銷售成本 借:主營業務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發貨403塊做的分錄,現在由于之前搞錯了,現在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師你好,我想問個問題就是我們是開發軟件的公司,對方委托我們開發軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費 成本就是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
你好老師,我們是商混站成品銷售,我們用的速達3000軟件,之前客戶假如購買了3210的成品。我銷售開單入賬形成的分錄是,借,主營業務收入,貸,應收賬款,,完了銷售收款哪里。客戶少給了10元,形成的憑證是,借,庫存現金3200,管理費用10,貸,應收賬款3200,預收賬款10,對嗎這個,軟件自動生成了銷售折讓,
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發票 ,寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業務收入 應稅 。。。(銷售的是音響設備,現目前還沒有收到相關的購買的發票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎)
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師那個軟件,有個銷售收款,他自己自動跳出來的,借,庫存現金3210管理費用10,貸,應收賬款3200,預收賬款10,那個系統自己出現了99.98的折讓,折讓金額10,完了分錄就這樣了
這個設置有些不對哦!你讓軟件公司幫你調整一下!