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老師,我在今年5月匯算清繳前沖了一筆去年暫估的材料款,沖的分錄我怎么做呀,我這樣做對嗎,就是把去年做的紅沖了

老師,我在今年5月匯算清繳前沖了一筆去年暫估的材料款,沖的分錄我怎么做呀,我這樣做對嗎,就是把去年做的紅沖了
2022-06-02 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-02 16:05

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶8183 追問 2022-06-02 16:06

不需要用到以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:07

同學,你好 你是運用小企業會計準則嗎?

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快賬用戶8183 追問 2022-06-02 16:08

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:08

同學,你好 小企業沒有以前年度損益調整

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快賬用戶8183 追問 2022-06-02 16:13

但是我的財務軟件里面有這個科目呀

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:13

同學,你好 那也不能用

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同學,你好 嗯嗯,可以的
2022-06-02
是的,是這樣賬務處理的
2022-05-10
你好!你暫估的時候怎么做的分錄,就做相反的分錄
2024-02-21
你好,當時暫估的時候借庫存商品貸應付賬款,你沒有做其他的吧?
2022-05-27
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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