你好,是用于職工福利性質嗎??
外購空調放公司的辦公室使用,為什么不屬于外購商品用于集體福利呢? 外購空調放辦公室使用的進項稅額可以抵扣嗎,需要進項轉出嗎
老師,公司給食堂買的蒸箱還有冰箱這些,進項稅可以抵扣嗎,計入什么科目
您好老師,公司購入的冰箱放在辦公室里,進項稅額可以抵扣嗎
公司購買了一臺小型冰箱和一臺冷風扇,辦公室使用,我可以做辦公費用,抵扣進項稅額嗎
公司購買的冰箱微波爐以及熱水器可以抵扣進項稅額嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
凍一些飲料什么的,招待客戶
你好,招待客戶發生的支出,進項稅額不能抵扣?
偶爾員工放一些飯
冰箱什么情況可以抵扣呢
你好,用于福利,招待都不能抵扣 購進對外銷售,才可以抵扣?