?你好;? ?是的。 會涉及銷售的; 研發? 成功的產品拿去銷售的;? ?要有進項稅發票的; 不然你一般納稅人 增值稅會多繳納的??
個體戶但是是小規模,以前一直零申報沒有開公戶,工商注冊的經營范圍是批發業,但是我們是購入成品,和包裝袋我們進行分包銷售。現在準備開公戶我們再繼續購入成品和包裝袋分包銷售還可以嗎?需要去工商局做經營變更嗎?如果變更那就成了加工視頻行業了是不是要辦理更多的經營許可證啥的呢?
老師,公司是買貨物進來銷售出去的,貿易公司來的,除了開貨物發票,還可以開那個包裝費發票嗎?
老師,我公司部分包裝產品(紙箱,包裝袋)不用了,現需要賣掉,客戶要求我方開發票,我方可以開票嗎?我公司是食品公司,經營范圍沒有包裝物
老師 我這個經營范圍需要銷售嗎?研發賬務處理可以做生產嗎?我買進來的包裝物沒有進項發票可以嗎?但是銷項開了包裝物出去
老師,我們的主要銷售發電機組的并負責給客戶安裝,我們的經營范圍里面有施工總承包一項。可以開安裝服務9%的發票嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
除了多交增值稅 稅務方面會有影響嗎
單看經營范圍賬務是做貿易嗎?
?你好;? ?稅務上; 研發產品銷售; 你們研發費不能加計扣除了? ?
只有自己制造和生產才能享受加計扣除嗎
?你好;? ? 不是的;? ? 除開以下情況 ; 正常都可以有加計扣除可以申請的?? 根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)規定:“四、不適用稅前加計扣除政策的行業 1.煙草制造業。 2.住宿和餐飲業。 3.批發和零售業。 4.房地產業。 5.租賃和商務服務業。 6.娛樂業。 7.財政部和國家稅務總局規定的其他行業。 ?