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請問老師,這道題的會計分錄怎么寫?

請問老師,這道題的會計分錄怎么寫?
2022-06-01 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-01 09:24

借:銀行存款? 16800 貸:主營業務收入? 16800 借:銀行存款? 13600 貸:遞延收益? 13600 借:遞延收益11 200貸:主營業務收入11 200 借:遞延收益 (13 600-11 200)2 400貸:合同負債 2 400 借:主營業務成本? 23520貸:庫存商品? 23520

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快賬用戶5155 追問 2022-06-01 09:30

那這個遞延負債2400以后怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:36

再賣出2400對應的貨,確認收入

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快賬用戶5155 追問 2022-06-01 09:40

收到政府補助13600的時候,是計遞延收益還是計合同負債?答案是計的合同負債,然后再轉到主營業務收入,

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:44

沒啥區別吧,從中間轉了一道,遞延收益還是0。

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快賬用戶5155 追問 2022-06-01 09:48

不是,這個不屬于政府補助,適用收入準則

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快賬用戶5155 追問 2022-06-01 09:49

那這個合同負債有沒有涉及到遞延?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:59

哦哦,那就補從遞延中間轉吧,直接計入合同負債。 有遞延,我沒寫出來。 借:遞延所得稅資產? 600 貸:所得稅費用? 600

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快賬用戶5155 追問 2022-06-01 10:02

這個遞延到底在什么時候考慮啊

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齊紅老師 解答 2022-06-01 10:05

這個遞延是合同負債引起的,只要這個余額還在,就一直有這個。一直到確認收入的時候,把遞延資產轉回。

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借:銀行存款? 16800 貸:主營業務收入? 16800 借:銀行存款? 13600 貸:遞延收益? 13600 借:遞延收益11 200貸:主營業務收入11 200 借:遞延收益 (13 600-11 200)2 400貸:合同負債 2 400 借:主營業務成本? 23520貸:庫存商品? 23520
2022-06-01
學員您好, (1)借:銀行存款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:短期借款? ?500 每月計提利息時, 借:財務費用? ? 2.5? (500*6%/12) ? ?貸:應付利息? ? 2.5 (2)借:預付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?500 (3)借:在建工程? ?698 ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?90.74 ? ? ? ? ? ? 貸:預付賬款? ?500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行存款? ?288.74 (4)借:在建工程? ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?0.6 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ?10.6 (5)2019年12月31日還本付息時, 借:財務費用? ?2.5 ? ? ? ?應付利息? ?27.5? ?(2.5*11) ? ? ? ?短期借款? ?500 ? ?貸:銀行存款? ? 530 (6)2021年6月30日,首先將生產線的賬面價值373.2萬元計入“固定資產清理”科目 殘料作價和保險公司賠償款, 借:原材料? ?5 ? ? ? ?其他應收款? ?200 ? ?貸:固定資產清理? ? 205 支付清理費用? ?? 借:固定資產清理? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 結轉固定資產清理時, 借:營業外支出? ? 171.2? (373.2%2B3-205) ? ?貸:固定資產清理? ?171.2
2020-11-29
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-04-12
2借待處理財產損益20000 貸庫存商品20000 借其他應收款3000 管理費用17000 貸待處理財產損益20000
2023-05-25
您好,正在為您解答
2023-06-07
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