借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應交的稅,分錄怎么做
你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進項,做賬都結轉到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
老師,增值稅進項留底退稅的到賬應該怎么做分錄?我們沒用未交增值稅科目,用的待抵扣進項和進項和銷項
收到留抵退稅怎么做賬?我們平時的銷項進項都掛在應交銷項稅應交進項稅,沒有結轉。就最簡便的分錄就行
老師,留抵退稅的錢到企業賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。然后該怎么做呢?現在賬面一直掛著進項稅額轉出,進項稅額轉出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理?。恳恢睊熘鴨??
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 你一條是錯誤的 打字打快了 發出去了