你好;? ? 讓對方出具? 委托付款書蓋章? ?給你做附件。 避免三流不一致; 有虛開發票風險的??
老師,我們老板有一家公司甲,收到一張乙單位開的商業承兌匯票,由于甲公司的開戶行沒有開通這個匯票的功能,我們公司丙也是這個老板的,想通過丙公司來承兌后再把錢轉給甲公司,由于要與乙公司簽訂一個手續,簽委托收款協議可以嗎?
老師,現在我這邊有一個實務的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產品,現在甲乙丙三方簽訂一個債權債務轉讓協議,約定將丙欠甲的1000萬債務轉讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發給乙,但是不開發票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,我們公司3月給一家企業甲開票(真實業務) ,4月收到另一家企業乙付款,5月才知乙代甲付款,這樣的話,我們三方簽訂個這樣的協議可以嗎?老師幫忙看下這個協議有什么不妥之處沒?
老師,我們3月給一家企業甲開票(真實業務) ,4月收到另一家企業乙付款,5月才知乙是代甲付款,這樣的話,我們簽訂委托付款三方協議可以嗎?老師幫忙看下這個協議這樣寫可以嗎?
老師,請問有企業代付協議的模板嗎?暫時沒在百度找到合適的,是這樣的,我們一個客戶給我們付了款付多了,多出來的是幫關聯公司付過來的,我司有給對方兩家公司開票,現在對方要求我這邊做協議,請問有模板嗎?我修改一下就行
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這個不就相當于委托付款書了嗎?這個是三方委托付款協議?咨詢了稅局,稅局讓簽訂三方付款協議
?你好;? ? 那就可以的;三方簽字蓋章即可? ?