可以這樣直接貼,沒問題。
這個月材料發票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發票進來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實際入庫做進去這樣就可以的吧
老師,12月份原料發票未到暫估入賬了,1月13日收到發票了,這個發票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
我四月份的材料都入庫,供應商五月份開的發票來,我可以四月份直接掛賬,貼五月份的發票,我就不暫估入庫了
三月份暫估的材料,下個月發票來了,我可以直接貼到三月份的材料里面?
我十二月份的的材料,材料發票也到了,我可以做到第二年一月份的賬里面?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那我三月份暫估分錄怎么寫
借原材料貸應付賬款。
不用寫暫估兩個字吧
不寫也行。寫上也行都可以 不寫也行,寫上也行,都可以。