你好!光看這幾個表是沒辦法確認(rèn)的,很多表格需要的是明細(xì)數(shù)據(jù)。如果你有時間,你可以看看匯算清繳的課程
老師我去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表你能幫我看一下嗎,因?yàn)橐鰠R算清繳,你幫我看一下有哪些要注意的地方
老師你好,我把去年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、和季報利潤表都發(fā)過去了,你看看所得稅換算我該如何填了。
老師,好。去年年底的報表,利潤表里面的所得稅哪個數(shù)忘記填了。我們交的有稅,但是,就是填報表的時候,利潤表上的所得稅忘記填寫了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)是對著的,哪我匯算的時候,應(yīng)該怎么填,俺之前沒填的填,還是把所得稅哪個數(shù)填上
老師,你說企業(yè)所得稅那個財報表是不是填寫去年四季度的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就可以啊?
老師早上好,企業(yè)所得稅年報的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤填寫的是總利潤嗎,剛剛接手了一家公司看以前財務(wù)做的年報資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配都是40萬多,而季報的一萬多,年報的企業(yè)所得稅和利潤表和季報就一樣的一萬多
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
好的,有個最捷徑的方法。
能直接填
您好!老師不清楚你說的這個直接填了,不好意思