有工程施工嗎 沒有的做生產成本 做了收入之后結轉到主營業務成本 借生產成本貸應付職工薪酬 借主營業務成本貸生產成本
請問老師,最新小企業會計準則中車間修理費記入哪個科目?
老師你好!裝修公司小企業會計準則,付美縫的錢(非公司人員)計什么科目
老師你好,小企業會計準則的裝修公司,付給監理的提成計哪個科目
老師你好,小企業會計準則的裝修公司,監理借支的費用記哪個科目呢?
老師你好,我公司是小企業會計準則裝修公司,給監理發的獎金怎么計賬
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
是不是,工程施工--合同成本--XX項目--管理費?
是的沒錯, 是這樣的
計提時:借:工程施工--合同成本--XX項目 貸:應付職工薪酬 發放時:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應付職工薪酬加二級科目嗎?
對的沒錯, 是這樣的,加 二級明細的
監理提成一般是工程完工了之后,業主付完尾款,公司才會給監理結算。后面這個分錄怎么做呢?
還是一樣的計提,后面一組分錄付款時做就行
想要看一個監理一共向公司借支了多少錢,去哪兒查得到。還是另外用ExceI表格來統計。
看賬務是如何記的,用表登記的就只能查表的
公司去年是流水賬,正在找期末余額。監理向公司借支的金額計到哪個科目去?
計流水賬時是用實際要給的提成減去監理借支的才是公司欠監理的。公司欠監理的我就知道計應付職工薪酬。但借支的就是不知道往哪兒計
借支另外記賬不混在一起的
這個借支不用會計計賬,另外計是嗎?
要會計計賬的,借:其他應收款,貸:銀行存款
老師,麻煩把分錄連起來完整地寫一寫。我這邊監理借支的時候,借:其他應收款 貸:銀行存款 沒有寫應付職工薪酬。老師麻煩幫我排個序。
填寫期初數據時,監理借支的合計數是寫在其他應收款嗎
借支與薪酬是兩個業務,沒有先后之分,發生就可以記的
就是這里有點兒亂,計提時:借:成本 貸:應付職工薪酬 發放:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 然后又是借:其他應收款 貸銀行存款。這里兩次銀行存款減少,不明白。都是在說監理借支的事情,這塊兒就是還不懂
借支:借:其他應收款 貸銀行存款 工資:計提時:借:成本 貸:應付職工薪酬 發放:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
好的,明白了
滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價辛苦了非常感謝,謝謝