是的,需要填寫的。需要的。
企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)中,期間費(fèi)用管理費(fèi)里的廣告費(fèi)用及宣傳費(fèi)填了,是不是也一定要填廣告費(fèi)用及宣傳費(fèi)用的調(diào)整減表
老板拿了廣告費(fèi)的發(fā)票回來沖減2021年的暫估費(fèi)用,匯算清繳時(shí)這一部分是不是也要填那個(gè)廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的表?
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)2022年的廣告宣傳費(fèi)我做的是主營(yíng)成本-宣傳費(fèi),那匯算清繳是不是不用選哪個(gè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)105060,我看到填了那個(gè)表主表也沒數(shù)據(jù)啊,謝謝
老師,我在做匯算清繳,我們?nèi)ツ臧l(fā)生了廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),但是去年我們沒有收入,填【廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表】的時(shí)候,沒有收入,廣告宣傳費(fèi)按實(shí)際發(fā)生金額填寫嗎?
老師,匯算清繳表里,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年納稅調(diào)整明細(xì)表這張里是否要填寫廣告費(fèi)呢?我公司有一筆職工企業(yè)衫衣宣傳費(fèi)4500元的?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢老師
您好,收入的15%稅前扣除。
這種暫估的要怎么做賬呢,當(dāng)時(shí)記賬是:借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估
賬務(wù)處理不用調(diào)整。。調(diào)整的是稅會(huì)差異,調(diào)表不調(diào)賬。
不用沖減嗎
當(dāng)時(shí)暫估時(shí)發(fā)票還沒取到,是最近才拿到的票
是的,暫估的沒有發(fā)票,不用調(diào)整 ?;貋戆l(fā)票后,紅沖原來的分錄按發(fā)票入賬。
所以我就是想問完整的分錄怎么寫,沒有要調(diào)整的意思
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。