你好,對的是的,可以的。
老師您好,匯算清繳的A104000期間費用明細(xì)表,第一行職工薪酬指的是單獨的工資,還是工資+保險(企業(yè)承擔(dān)的部分)+職工教育經(jīng)費+工會經(jīng)費+職工福利費的合計數(shù)?
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【139043.52】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【1738044】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。?請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用明細(xì)表,第1行職工薪酬,是不是可以把:工資、五險一金、工會經(jīng)費、福利費合計金額填這一行? 找不到對應(yīng)行次的是不是可以填第25行,其他
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用明細(xì)表,社保費和福利費的金額是否應(yīng)該填在行次1(一丶職工薪酬)里。謝謝!
老師你好,公司填寫匯算清繳的5050報表當(dāng)中職工薪酬制度及納稅調(diào)整明細(xì)表。我們繳納的五險是不是填到職工福利費支出那里。正常的基本工資扣除五險就填到第1行工資薪金支出,五險和公司薪金都是屬于正常實際發(fā)生額允許扣除的項目(公司扣除的五險的項目填到哪里還是不填寫) 還是公司薪金里頭含著基本工資和對公部分的五陀險
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬