你好同學(xué),您發(fā)個(gè)圖片來看一下,正常不用交稅的話就不用交了。
企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào) 未繳費(fèi) 但是稅局那邊顯示有費(fèi)用異常 讓撤銷重改一下 請(qǐng)問這個(gè)怎么操作
企業(yè)所得稅匯算清繳,已經(jīng)申報(bào)成功,但是我單位不用交稅,那電子稅務(wù)局顯示未完稅,是對(duì)嗎?我還有什么沒有做完嗎?
你好老師我想請(qǐng)問一下今天收到市場(chǎng)監(jiān)管局的提示,我企業(yè)的年報(bào)還沒有報(bào)送,然后我打開自然人稅務(wù)它顯示2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)未辦理,然后我再打開電子稅務(wù)局查看企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào)但未完稅,這個(gè)應(yīng)該怎么解決
要注銷公司,在清稅套餐里顯示:是否清算申報(bào)(未進(jìn)行企業(yè)所得稅清算申報(bào)。),我想知道這個(gè)是2023年的企業(yè)所得稅的匯算清繳還沒申報(bào)嗎,2022年的已經(jīng)申報(bào)完畢了
現(xiàn)在1月份了,我想在電子稅務(wù)局上報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么沒有找到?。渴沁€沒有顯示嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
微信掃碼加老師開通會(huì)員
您看一下
還有這個(gè),您看一下
您好,您這已經(jīng)可以了,寫得很清楚,申報(bào)成功,然后稅額是零,不需要交稅,而且已經(jīng)申報(bào)成功了。
未完稅,這樣沒有關(guān)系哦!正常的是吧?
你好,不用管它的,它就是一個(gè)模塊兒,不用管他的。
謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂