你好 如果報(bào)錯(cuò)了 ; 那么你就電子稅務(wù)局- 報(bào)表報(bào)送里面 -? 報(bào)表查詢里面去找到對(duì)應(yīng)報(bào)表去改? ?
請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候,采集報(bào)表填錯(cuò),但已經(jīng)申報(bào)了,如何修改?我是深圳電子稅局這邊
老師好,一位員工在手機(jī)上個(gè)稅匯算清繳時(shí),收入數(shù)填了160709,已經(jīng)匯算清繳過了,并且稅款也已經(jīng)繳納了,但現(xiàn)在稅務(wù)局來電話說,他的收入是163609元,請(qǐng)問如果收入少申報(bào)了怎么解決?
老師好,想請(qǐng)問下我2月做賬的時(shí)候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個(gè)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)問我在5月做憑證的時(shí)候改過來。但是報(bào)稅的報(bào)表上是錯(cuò)誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時(shí)候正確就行了
老師你好 請(qǐng)問下 個(gè)人所得稅已經(jīng)匯算清繳完了 但是別的區(qū)域的稅務(wù)局說我去年開了一個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得B表 這個(gè)時(shí)候要申報(bào)的嗎
匯算清繳問題,老師我在填的匯算清繳時(shí)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)別的都沒有填錯(cuò) ,但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這里填錯(cuò)了,如果不修改申報(bào)表可以嗎?
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
可以幫我搞定,請(qǐng)打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報(bào)備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?