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老師,請問假如我公司沒有任何收入,有一些招待費,需要納稅調增,那這些調增的招待費也要交所得稅嗎

2022-05-27 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 12:18

你好,你們現在還在籌建期嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:18

調增之后沒有盈利的,不需要繳納所得稅。

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快賬用戶5773 追問 2022-05-27 12:20

沒有在籌建期了

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齊紅老師 解答 2022-05-27 12:23

那就沒法抵扣,你調增之后沒有盈利的,不需要繳納所得稅的。

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相關問題討論
你好,你們現在還在籌建期嗎?
2022-05-27
你好同學,沒有發票那部分你是肯定要調整的。
2022-05-17
你好 是的??,那這個業務招待費要全部調增
2021-05-26
就是計入管理費用-開辦費-接待費需要調增的
2023-05-08
你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業務招待費超標50多萬,還有些沒有發票的2萬多要納稅調增,因為調增之后應應納稅所得額是負數,這種情況不需要繳納企業所得稅。
2020-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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