是的,代扣 增值稅%2B稅金及附加%2B企業(yè)所得稅
境外付匯(國外檢測公司)代扣代繳企業(yè)所得稅、代扣代繳增值稅及附加,如何做會計分錄
為非居民企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅是否可以抵扣?增值稅和附加稅呢?可以抵扣嗎?
老師,請問一個問題,我們支付給國外的傭金,非居民企業(yè)完全發(fā)生在境外,我們是否需要代扣代繳增值稅或者所得稅?
支付境外公司(非居民企業(yè))服務(wù)費,是否要代扣稅,代扣什么稅?增值稅+稅金及附加+企業(yè)所得稅?
我公司為境外非居民企業(yè)代扣代繳企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
增值稅6%,附加稅按照增值稅的12%,企業(yè)取得稅按照不含增值稅銷售額的10%代扣?
是的,增值稅6%,附加稅按照增值稅的12%,企業(yè)取得稅按照不含增值稅銷售額的10%代扣
如果我要付稅后12000給對方公司,稅前應(yīng)該多少錢?
稅前金額/1.1=不含稅金額 增值稅及附加=不含稅金額*6%*(1%2B12%) 所得稅=不含稅金額*10% 稅前金額-增值稅及附加-所得稅=12000 解稅前金額的方程式
這個算法很奇怪,算出來稅前金額是14150.94,如果按照這個訂合同,那么不含稅人家可能就是除以1.06算出來,而不是除以1.1
這樣沒辦法實現(xiàn)扣除稅后付款12000
需要按這個解稅前金額的方程式?來計算
老師,我覺得您算法不對,其它的沒問題,第一個公式應(yīng)該改為: 稅前金額/1.06=稅后金額 稅前,應(yīng)該指的是含增值稅,不是指的含所得稅,老師怎么看?
是的,你指出的對。?稅前金額/1.06=稅后金額
明白了,謝謝老師~~
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!