你好,讓渡資產這一項里面,謝謝
老師好,我們屬于市政保潔服務垃圾清掃公司,在企業所得稅匯算清繳時,填收入明細表,應該選第2項提供勞務收入,還是第5項其他?
老師,您好,,,我公司是商貿公司,今年的主要收入只有房屋出租收入,在填報所得稅匯算清繳,收入明細表時,應該放在營業收入中的哪一項??謝謝您
老師,您好,,,我公司是商貿公司,今年的主要收入只有房屋出租收入,在填報所得稅匯算清繳,收入明細表時,應該放在營業收入中的哪一項??謝謝您
老師您好,房地產公司享受了政府減半征收土地稅,房產稅優惠政策,在企業所得稅匯算清繳的營業外收入中是算政府補助利得還是算其他,謝謝
老師 請問我們公司處置的長期股權投資的收益,在填企業所得稅匯算清繳的時候計入收入明細表哪個項目中呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎