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老師好,我看公司系統做的關于匯算清繳上年度所得稅的賬目是--借:所得稅費用-上年匯算清繳差額 49608.06 貸:應交稅費-應交所得稅 49608.06 借:應交稅費-應交所得稅 68814.28 貸:銀行存款68814.28 ,請問下這兩個金額為啥不一樣呀?

2022-05-26 16:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 16:39

您好 因為去年計提過 應交稅費-企業所得稅貸方有余額 今年補計提一部分就好了

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您好 因為去年計提過 應交稅費-企業所得稅貸方有余額 今年補計提一部分就好了
2022-05-26
可以的,然后還做一個借應交稅費,企業所得稅,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
您好,針對這個稅金的分錄是不用調整的,其他的比如業務招待費照樣調整,
2024-02-27
你好,如果是小企業會計準則做賬,可以的
2023-05-12
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-所得稅 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 小企準則計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
2024-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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