您好 因為去年計提過 應交稅費-企業所得稅貸方有余額 今年補計提一部分就好了
老師好,我看公司系統做的關于匯算清繳上年度所得稅的賬目是--借:所得稅費用-上年匯算清繳差額 49608.06 貸:應交稅費-應交所得稅 49608.06 借:應交稅費-應交所得稅 68814.28 貸:銀行存款68814.28 ,請問下這兩個金額為啥不一樣呀?
匯算清繳時候,企業收到退回的當年的所得稅時候 為啥是: 借: 所得稅費用 (紅字)貸: 應交稅費——應交所得稅(紅字) 而不是: 借:銀行存款 貸: 應交稅費——應交所得稅 ?
老師,匯算清繳時繳的所得稅:計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅,繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎?以前年度的是這樣處理的,我就借鑒了,繳納金額在100-5000元
老師,去年公司預繳企業所得稅,計提時借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 繳稅時,借:應交稅費-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅 這樣做對嗎?
22年度報表上虧損,由于匯算清繳調增部分導致要交227元所得稅,在23年賬上直接補計提所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款。請問23年匯算清繳報表需要做什么調整嗎?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧