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老師,22年收到去年的發票10600,專票,進行了會計調整,資產負債表調整:應收帳款增加10600,應交稅費減少3100,未分配利潤減少7500,那利潤表怎么調整?管理費增加10000,所得稅減少2500,凈利潤減少7500,那600怎么調

2022-05-26 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 10:47

600是增值稅進項,不屬于損益,不需要填利潤表

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600是增值稅進項,不屬于損益,不需要填利潤表
2022-05-26
你好,同學。調表不調賬,指的是你申報表調整,并不是讓你會計報表調整的,如果會計調整,你這相關賬上就是要調整的
2020-12-11
你好,你修改期初余額是嗎?
2023-04-12
你好; 你把銷項稅結轉到轉出未交增值稅貸方去; 不然你科目不平; 對的哈; 你報表勾稽關系會有這個差異金額;以前年度損益調整產生的; 對的
2024-01-12
你好,發生了以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關系就可以的
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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