齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
借:原材料 應交稅費-待轉增值稅 貸:銀行存款
你好,是一般納稅人
就是發票未到做的應交稅費-待轉增值稅 到票后 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉增值稅
購入材料8000,增值稅額1280,款項未付,材料已經驗收入庫會計分錄怎么做。
采購周轉材料 款已付 貨已入庫 票未到分錄怎么做老師
材料已經入庫,貨款已經付了,發票未到,建筑施工企業會計分錄怎么做
已經付款且已經到貨的原材料,但是發票未開怎么做分錄
購買材料已經入庫,貨款已付,發票沒到。 分錄怎么寫?
營改增后建筑施工企業賬務處理
?建筑施工企業的所有稅率是多少
?建筑施工企業出借資質收取管理費用分錄
?建筑施工企業掛靠資金流怎么管理?
建筑施工企業掛靠經營的會計處理
2021年開具的發票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數據之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經關賬了,那么25年一月份怎么建賬?。慷加心男祿切枰獜?4年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應該怎么寫啊
3月報個稅,人員沒有電話在5月份報個稅時填報可以嗎?
員工工資薪金個稅申報應該按實發工資還是應發工資申報?
計提工資按實發工資還是按應發工資?
供應商打款給我們該怎么做分錄
請問老師浩博電子繳納職工社保單位各個人的金額是怎么算出來的?謝謝
客服-熱線:400-803-6733
0755-25901621
請使用微信掃一掃登錄
你好,是一般納稅人
就是發票未到做的應交稅費-待轉增值稅 到票后 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉增值稅