3000×3=9000 孫某8000×12 李某9000×12 你計(jì)算一下結(jié)果
中國(guó)公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同的另乙企業(yè)的個(gè)人關(guān)成水。本年1-12月幸榮取得以下收人(均為稅前收入): (1)每月工資、薪金收70000元 (2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元 (3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元 (4)保險(xiǎn)賠款5000元。 (5)購(gòu)買(mǎi)福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入25000元。 (6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年1月從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的。 (7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元,該房產(chǎn)買(mǎi)價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。 10月乙企業(yè)為李某購(gòu)買(mǎi)了一輛小轎車(chē)并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元。 李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)扣預(yù)繳或者代扣代繳了個(gè)人所得稅。 本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)55000元,且由甲企業(yè)預(yù)預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。 任務(wù)要求: (1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個(gè)人所得稅
】中國(guó)公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè)同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東。本年1—12月李某取得以下收入(均為稅前收入)。(1)每月工資、薪金收入12000。(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元。(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元。(4)保險(xiǎn)賠款5000元。(5)購(gòu)買(mǎi)福利彩票,一次中獎(jiǎng)收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元已知該股票為李某上年1月從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元該房產(chǎn)買(mǎi)價(jià)為120000元另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月乙企業(yè)為李某購(gòu)買(mǎi)了一輛小轎車(chē)并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人李某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000,任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退回)的個(gè)人所得稅1.綜合所得應(yīng)納稅所得額=收入總額-專(zhuān)項(xiàng)扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760請(qǐng)問(wèn)其中的2520是怎么來(lái)的
示,本年1-12月李某中國(guó)公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時(shí)為乙取得以下收入(均為稅前收入)(1)每月工資、薪金收入70000元(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元(4)保險(xiǎn)款000元山(5)購(gòu)買(mǎi)福利彩票,一次中獎(jiǎng)收入25000元2(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅程1209元,已知該股票為李某上年1月從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)中取得的(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入20000元,該房產(chǎn)買(mǎi)價(jià)為120000元,另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元(8)10月乙企業(yè)為李某購(gòu)買(mǎi)了一輛小轎車(chē)井將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為300000元,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前減除的數(shù)額為100000元李某上述所得均由支付所得的單位依法預(yù)打預(yù)繳或者代扣代繳了個(gè)人所得稅。李某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)5500元,且由甲企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)稅前扣除。假設(shè)不考慮增值稅因素。任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳(退回)的個(gè)人所得稅。
二、勞動(dòng)合同法案例分析孫某和李某同為A市某上市公司員工,二人工作年限均為20年孫某月工資8000元,李某由于擔(dān)任公司核心技術(shù)部門(mén)的經(jīng)理職務(wù),月工資20000元。因客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)公司與二人協(xié)商,未能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議,公司提前30日在同一天以書(shū)面形式通知二人解除勞動(dòng)合同。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)應(yīng)當(dāng)向?qū)O某和李某支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金數(shù)額。(解除勞動(dòng)合同時(shí)A市上年度職工月平均工資3000元)
二、勞動(dòng)合同法案例分析孫某和李某同為A市某上市公司員工,二人工作年限均為20年孫某月工資8000元,李某由于擔(dān)任公司核心技術(shù)部門(mén)的經(jīng)理職務(wù),月工資20000元。因客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)公司與二人協(xié)商,未能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議,公司提前30日在同一天以書(shū)面形式通知二人解除勞動(dòng)合同。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)應(yīng)當(dāng)向?qū)O某和李某支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金數(shù)額。(解除勞動(dòng)合同時(shí)A市上年度職工月平均工資3000元)
公司賬戶(hù) 公戶(hù)被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買(mǎi)了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開(kāi)票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開(kāi)票嗎?意思是就不用單獨(dú)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開(kāi)到材料款,本來(lái)也是為了買(mǎi)材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷(xiāo)售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷(xiāo)售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門(mén)店商家也就是我們的客戶(hù),他們賣(mài)的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣(mài)給他們銷(xiāo)售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷(xiāo)售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶(hù)收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷(xiāo)售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫(xiě)一下過(guò)程嘛?
異地工程款開(kāi)票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開(kāi)票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門(mén)面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫(xiě)關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫(xiě)?
老師你好,個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來(lái)呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒(méi)有繳稅,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?