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去年12月應計入固定資產-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了,現在要調賬。應該怎么處理?我現在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤

2022-05-24 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-24 15:01

?你好;? ? ? ?你是小企業會計準則還是什么準則; 好判斷; 你分錄 看著不對哦? ?

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快賬用戶2327 追問 2022-05-24 15:04

我們是用企業會計準則一般企業

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:08

?你好;? ? 你做 :借 固定資產 貸 以前年度損益調整; 補折舊 j借以前年度損益調整貸累計折舊 ;? ?結轉 :借以前年度損益調整貸? ?利潤分配-未分配利潤? ? ?

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快賬用戶2327 追問 2022-05-24 15:11

老師,我就不補提折舊了。原本該資產預計使用5年60期提折舊,我現在在五月調賬,錄入固定資產,相應減少使用期限到56期,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:19

你好;? ?要補的; 按照我說的去處理; 會影響 折舊額的??

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?你好;? ? ? ?你是小企業會計準則還是什么準則; 好判斷; 你分錄 看著不對哦? ?
2022-05-24
?你好;? ? ? ? ?借固定資產; 貸利潤分配-未分配利潤 ; 然后補做折舊 ; 借利潤分配-未分配利潤貸累計折舊? ?
2022-05-17
同學你好 那就是應交稅費-應交企業所得稅負數
2021-04-20
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
2025-03-25
您好同學,你這樣做是正確的哈。
2022-05-16
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