你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做了主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫帳載金額。
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因為是虛擬暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額,,這個我們會計要怎么操作,怎么消除
我單位2021年暫估庫存五十多萬,掛應(yīng)付暫估,現(xiàn)在匯算清繳,需要怎么操作,是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表,扣類調(diào)整項目 其他直接填寫五十多萬嗎?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報匯算清繳,風(fēng)險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調(diào)整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設(shè)置?從哪里設(shè)置
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產(chǎn)的實際價值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理啊?
老師,學(xué)堂有沒有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實施細(xì)則釋義,請問在哪里下載這個電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓(xùn)費,企業(yè)所得稅扣除比例是多少
是的老師 暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳調(diào)增之后 我賬上怎么做呀
你好,這個是虛增的業(yè)務(wù),紅沖就可以的,當(dāng)時的分錄怎么做的。
當(dāng)時是 借庫存 貸應(yīng)付暫估 借成本貸庫存,
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤