您好,您的利潤表與A100000數(shù)據(jù)相同?
老師,企業(yè)利潤表是虧損的,企業(yè)所得稅匯算清繳里面職工薪酬支出填寫全年支出的工資后為什么又要我交企業(yè)所得稅?
老師,我做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),彈出這個(gè)窗口,但是我是按照利潤表的全年累計(jì)數(shù)填寫,請問是什么原因
老師,我在計(jì)算所得稅時(shí)按本季度計(jì)算,但是在填寫利潤表匯總,發(fā)現(xiàn)本月和累計(jì)本年度的利潤總額不一樣,那我這次繳納所得稅是按年繳納,還是按季度繳納?我做的賬計(jì)算的所得稅是按季度算的
老師,我有個(gè)問題,做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候,105080表資產(chǎn)折舊里面,我們本年度運(yùn)輸以外累計(jì)折舊有負(fù)數(shù),是因?yàn)槲覀儽灸晏幹密囕v,所以有負(fù)數(shù),但是報(bào)表中不讓填寫負(fù)數(shù),我該怎樣填寫?
老師您好,我正在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳 我們是,適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度 請問, 1.填寫利潤表,本月數(shù),應(yīng)該填哪個(gè)月的數(shù)字? 本能累計(jì)數(shù),是填寫2023年12月31日的數(shù)字 2.資產(chǎn)負(fù)債表,年初數(shù),是填寫哪年哪月的數(shù)?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
請使用微信掃一掃登錄
是收入明細(xì)表A101010嗎
因?yàn)槲覀冊诓僮鞯臅r(shí)候,跳過收入和成本明細(xì)表不用填寫。是因?yàn)槲覀兪切∥ⅲ圆挥锰顚懯杖牒统杀久骷?xì)表嗎
您好,是的,您的理解非常正確,那麻煩您發(fā)下A100000