你好同學,可以的同學
老師,請問我的銷售收入是在本期發(fā)生,但是后期才會開發(fā)票,請問我的收入可以等開發(fā)票的時候再確認還是現(xiàn)在就要確認?
預收賬款的銷售收入確認時間為發(fā)貨日,請問增值稅確認時間是實際收款日、增值稅發(fā)票開票日還是發(fā)貨日呢?
老師,開票后不確認收入,賬務(wù)處理是借:應收賬款(發(fā)票銷項稅額部分),貸:應交稅費-銷項稅額。后續(xù)等確認收入的時候再把開票金額的部分確認收入即可,對嗎?
老師您好,請問銷售貨物,確認收入的時間。為銷售貨物的當天,還是以實際開發(fā)票的那天?
請問老師,2020年預收賬款的時候已經(jīng)開了發(fā)票,并繳納了銷項稅。那么在2021年分期確認收入的時候就沒有銷項稅了對吧?增值稅確認的銷售收入并不等于賬面的主營業(yè)務(wù)收入對吧?
老師,請問c&f出口的報關(guān)單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業(yè),現(xiàn)在出現(xiàn)這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經(jīng)銷商)我開的專票給他,他家開上戶發(fā)票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實際的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務(wù)系統(tǒng),是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務(wù)報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本