你好;? 違法的;? ? 不安真實業務做賬了。 會影響你們所得稅 和增值稅以及附加稅等的??
我們公司為小規模農業種養公司,采購種苗的供應商一直未給我們開發票,也就是沒有庫存商品,我們給供應商匯款都是做的預付,但是7月份的時候他們開了銷售發票給客戶,我這邊是不是要先做一筆暫估入賬的憑證,然后再做這張銷售的憑證,如果是,請問是如何做分錄的?
單位發生的成本,我們已經付錢了,也根據真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發票,后面也不提供,那我企業所得稅匯算清繳也調整了這部分成本,后期查賬對于這邊業務稅務所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發票,我自己要怎么知道哪些沒有來發票?
老師,我們是醫療器械商貿公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發貨,等貨到了入庫了,但發票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發票。
單位真實的業務,銷售,但是我們的供應商都不開發票來,我們就正常繳納企業所得稅,供應商不開發票來,我也不做暫估也不做賬,就是付錢了掛往來,我這樣做賬違法嗎?
做賬的時候按平時毛利率暫估的成本,發票沒來,就調整繳納企業所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業所得稅,是真實的業務,供應商不開材料發票來,我是新來的,我也不知道多少成本
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我多繳納了增值稅
我銷售都開發票的,只是我購進沒有發票我就沒做賬
?你好; 多繳納了? ?;? 那你賬上要做暫估入賬哈; 這樣才能避免是? 往來科目 。 到時你沒法合理做收入? 結轉成本的??