您好,會(huì)計(jì)分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理60000 累計(jì)折舊240000 貸:固定資產(chǎn)300000 借:銀行存款3000 貸:固定資產(chǎn)清理3000 借:固定資產(chǎn)清理2000 貸:銀行存款2000 借:營(yíng)業(yè)外支出59000 貸:固定資產(chǎn)清理59000
乙公司現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。 ①將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí) ②收回殘料變價(jià)收入時(shí) ③支付清理費(fèi)用時(shí) ④結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
甲公司現(xiàn)有一臺(tái)機(jī)器設(shè)備由于技術(shù)原因提前報(bào)廢,原價(jià)為300000元,已計(jì)提折舊240000元,末計(jì)提減值準(zhǔn)備。殘料估價(jià)3000元已辦理入庫(kù)。報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用2000元,通過銀行存款支付。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)影響。做會(huì)計(jì)分錄
【案例資料二】甲公司現(xiàn)有一臺(tái)機(jī)器設(shè)備由于技術(shù)原因提前報(bào)廢,原價(jià)為300000元,已計(jì)提折舊240000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。殘料估價(jià)3000元已辦理入庫(kù)。報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用2000元,通過銀行存款支付。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)影響。公司會(huì)計(jì)處理如下:編制會(huì)計(jì)分錄
甲公司現(xiàn)在有一臺(tái)設(shè)備,準(zhǔn)備提前報(bào)廢處理,原價(jià)50萬元,已計(jì)提折舊45萬元,為計(jì)提檢值準(zhǔn)備報(bào)廢時(shí)的凈殘值變價(jià)收入為兩萬元,報(bào)廢過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元,有關(guān)收入支出均通過銀行辦理結(jié)算,編輯相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車時(shí)二手車交易市場(chǎng)開的普票,出售二手車時(shí)發(fā)票上沒有稅率只有價(jià)款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請(qǐng)問老師是不是銷售商品只要出庫(kù)就視同銷售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語(yǔ)應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
老師,采用會(huì)計(jì)軟件后,登錄憑證,會(huì)記科目后,自動(dòng)生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請(qǐng)問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
好的謝謝
不客氣,麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝