基礎(chǔ)信息表,然后主表納稅調(diào)整明細表。職工薪酬及納稅調(diào)整明細表,折舊攤銷表。解所得稅彌補虧損表,減免所得稅優(yōu)惠明細表。
老師,您好,我們分公司剛成立,只發(fā)生了母公司對分公司的長期投資款,其他經(jīng)營上往來都沒有,所以關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報需要填哪些表單呢?
老師,我們?nèi)ツ晷罗k的公司,只交了社保,沒有其他開支,這個企業(yè)所得稅年度申報表需要填哪些表呢?
老師,我們有一家公司去年12月份才有流水,都是扣銀行開戶費這些的,直到今年2月份才有社保支出,不多就老板一人的,去年都是零申報,現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳,填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表有一個資產(chǎn)總額,我可以填0嗎?
企業(yè)所得稅分支機構(gòu)年度納稅申報表(A類) 是不是申報表上只要填報第21行和22行的分支機構(gòu)分攤比例和分攤應(yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報的時候也是只要填寫這兩個
老師,我們是去年23年底評上高新技術(shù)企業(yè),我在申報23年匯算清繳時跳出企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單 《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“224研發(fā)支出輔助賬樣式”未填報: 表單A107012不允許勾選! 我在企業(yè)基礎(chǔ)信息表處沒有找到這個在哪里?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利